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金蝶专业版反过账操作流程

 

金蝶财务软件各版本反过账和反结账操作指南

在财会人员进行完过账和结账之后,如果核算过程中发现错误,就需要进行反过账、反结账或者反审核的能使制单、记账、结账等会计工作流程逆向再操作,从而保障财务人员更正会计电算化工作的差错,保证其会计核算的正确性。学会使用金蝶财务软件进行反过账和反结账操作是系统管理员或者相关财会人员必须要掌握的软件操作方法之一,下面给大家分享下金蝶各个财务软件版本如何进行反过账、反结账的操作。

一、精斗云/账无忧版本   

1.反过账:精斗云、账无忧是网页版,不需要过账,所以不需要反过账操作的。

2.反结账:

微软系统:在【结账】页面,按住键盘上的CTRL键不放,同时再用鼠标点击右边的【结账】功能,就是反结账。

苹果系统:在【结账】页面,同时按住control + option+f12就是反结账。

示例:比如当前期间在9月,要反结账到第七期,可在弹出窗口直接选择第七期。改动凭证后重新操作结帐的【生成凭证】按钮,系统会自动覆盖原来的结转凭证。

 

 

二、KIS迷你版/标准版

1.反过账:在【账务处理】界面按Ctrl+F11;

2.反结账:在【账务处理】界面按Ctrl+F12(不可跨年反结账);

注:如果键盘有Fn键的话,先按住Fn不松手,再去按以上快捷键。

反结账流程:在账务处理页面点期末结账-再点期末反结账-再反过账当期凭证-修改凭证-再点计提折旧凭证-再过账-再结转损溢-再次过账-最后期末结账-完成

正常结账流程:录入凭证-计提折旧凭证-过账-结转损溢-再过账-最后结账

三、公有云商贸版/专业版/旗舰版

反过账:

方法一:主控台单击【账务处理】-【期末结账】-【前进】-选择【反过账当期凭证】即可对本月凭证进行反过账;

方法二:主控台单击【账务处理】,使用键盘快捷键ctrl+F11,进行反过账即可。注:如果键盘有Fn键的话,先按住Fn不松手,再去按以上快捷键

四、K3 WISE

1.反过账:选中该凭证依次单击【编辑】→【反过账】,或右键单击【反过账】,如果没有反过账按钮,点击下方链接下载,打开登录账套即可。

2.反结账:【总账】→【结账】,然后双击【期末结账】——【反结账】【K3 WISE特别说明】K3 WISE 14.0版本及以后版本,需要使用反过账工具才能进行反过/结账操作。

 

 

五、金蝶云星空

1.反过账:金蝶云星空版本的反过账默认是不显示的,需要在BOS中设置,在凭证查询界面就可以选择相关凭证进行操作。依次打开【BOS设计器】→【财务会计】→【总账】→【单据】→【凭证】→【属性】凭证→【列表菜单】→【工具条】新增按钮,改名称为过账→【点击事件】→【新增操作】→【过账】,然后保存即可。然后回到软件里,点击【总账】→【凭证过账】,勾选上一步中账簿,点击工具栏【反过账】。这个版本较为复杂,如果无法自行操作,可以联系我们客服进行咨询。

2.反结账:依次点击【总账】→【总账期末结账】,勾选需要反结账的账簿,点击工具栏【反结账】

 

 

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